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发文机关: 市统计局 发文日期: 2019-04-25 16:25
名称: 湖南省统计局2019年部门预算公开
文号 :    
湖南省统计局2019年部门预算公开
2019-04-25 16:25           来源: 湖南省统计信息网 【字体:   打印

湖南省统计2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  湖南省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的省人民政府直属机构主要职责是:

  (1)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务承担组织领导和协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为

  (2)制定并组织实施全省统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度组织实施全省及各市州、县市区国民经济核算制度和全省投入产出调查,核算全省及市州国内生产总值汇编提供国民经济核算资料,监督管理全省各地国民经济核算工作

  (3)会同有关部门拟订重大省情省力普查计划与方案组织实施全省人口、经济、农业等重大省情省力普查,汇总、整理和提供有关省情省力方面的统计数据

  (4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据

  (5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据

  (6)组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查统一核定、管理、公布全省性基本统计资料,定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

  (7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  (8)依法审批或者备案地方统计调查项目和省直各部门统计调查项目指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动

  (9)协助地方管理市州统计局局长和副局长指导全省统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作监督管理中央和省财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全省统计科研、统计教育、统计宣传工作

  (10)建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统组织制定各地区、省直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全省统计信息化系统建设

  (11)承办省人民政府交办的其他事项

  2、机构设置

  本单位设有行政处室15个直属事业单位8个。现有在职人员191人其中:行政编制在职人员102人、事业编制(含工勤编、中央事业编)在职人员89人;离退休人员154人其中:离休人员9人、退休人员145人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、湖南省统计局本级

  2、湖南省统计局农村经济调查队

  3、湖南省统计局普查中心

  4、湖南省统计局宣传中心

  5、湖南省统计局民意调查中心

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费也包括统计业务工作项目经费和“第四次全国经济普查”普查经费。我局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。

  (一)收入预算:2019年年初预算数 6619.85 万元其中,一般公共预算拨款 6491.05 万元纳入专户管理的非税收入 128.8 万元。收入较去年减少 1426.22 万元主要是减少了第四次全国经济普查经费和纳入专户管理的非税收入。

  (二)支出预算:2019年年初预算数 6619.85 万元其中,一般公共服务 4874.65万元教育支出 100 万元,社会保障和就业支出 1283.2 万元住房保障支出362 万元。支出较去年减少 1426.22 万元主要是减少了第四次全国经济普查等业务经费的支出。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入 6491.05 万元具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为 4773.9  万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1717.15 万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于第四次全国经济普查、中小企业统计、保障性安居工程统计、政府绩效评价、资源产出率调查、全面小康社会建设监测、武陵山片区和罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚统计、统计执法、民意调查、综治感安全调查和对口扶贫援疆援藏工作等方面

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  658.7万元比2018年预算减少34.69 万元,下降5%

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为145元其中,公务接待费   40万元公务用车购置及运行费75万元(其中,公务用车购置费30元公务用车运行费45元),因公出国(境)费30 万元2019年“三公”经费预算较2018年减少82.89万元,主要是我局认真贯彻落实八项规定厉行节约,进一步压缩三公经费

  3、政府采购情况

  2019年我局政府采购预算总额901.35万元其中,政府采购货物预算327.25万元政府采购服务预算574.1万元。 

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日我局共有车辆11辆,均为一般公务用车单位价值50万元以上通用设备4台。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6619.85万元,其中基本支出4773.9万元,项目支出 1845.95万元

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

部门预算公开的表格情况(详见附件)

  1、部门收支总体情况表
  2、部门收入总体情况表
  3、部门支出总体情况表
  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
  12、财政拨款收支总体情况表
  13、一般公共预算支出情况表
  14、一般公共预算基本支出情况表
  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
  27、省级专项资金清单
  28、一般公共预算“三公”经费预算表
  29、项目支出绩效目标表
  30、整体支出绩效目标表


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